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審計的工作職責

時間:2025-12-09 15:56:59 好文 我要投稿
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審計的工作職責

審計的工作職責1

  1、協(xié)助審計經(jīng)理執(zhí)行高新企業(yè)申請審計,主要報告企業(yè)年度審計和研發(fā)費用專項審計報告的出具;

  2、協(xié)助審計經(jīng)理執(zhí)行項目、編制底稿;

  3、高新技術(shù)企業(yè)數(shù)據(jù)規(guī)劃及賬務(wù)處理等科技財務(wù)項目輔導(dǎo)及執(zhí)行;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作

審計的.工作職責2

  1、內(nèi)控管理體系的建設(shè)

  1)建立健全公司各項規(guī)章制度、描述各業(yè)務(wù)流程,健全控制活動,推進制度體系建設(shè)

  2)參與公司風險導(dǎo)向的全面內(nèi)控體系建設(shè)工作,業(yè)務(wù)流程梳理、風險分析與控制識別等

  3)針對發(fā)現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程管控缺失或者不足,可能引發(fā)的重大風險,及時告知業(yè)務(wù)部門,提出整改建議,推動控制措施的.盡快落地。

  4)對接部門的業(yè)務(wù)流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風險提示和內(nèi)控咨詢。

  5)負責帶領(lǐng)內(nèi)控組進行常規(guī)檢查,并制定檢查方案。

  2、資金風險防控

  1)負責完善集團資金管理制度與規(guī)范。

  2)負責定期抽樣、審核資金業(yè)務(wù),并形成風險披露及改進方案。

  3、整體風險把控和匯報分析。

  1)根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求,對風險管理體系進行評估,出具全面風險管理評估報告,內(nèi)控建設(shè)報告及自我評價報告等。

  2)團隊內(nèi)部培訓內(nèi)控知識,落實內(nèi)控工具使用;公司層面組織內(nèi)控合規(guī)培訓,提高員工內(nèi)控合規(guī)風險意識,推動內(nèi)控合規(guī)文化的建立。

審計的工作職責3

  職責:

  1、根據(jù)公司運營的需要,協(xié)助制定和完善工程建設(shè)類的制度和流程,對公司工程建設(shè)類的內(nèi)控制度進行監(jiān)督執(zhí)行,審計評估等;

  2、能夠獨立開展集團工程類的審計項目,發(fā)現(xiàn)工程業(yè)務(wù)中存在的`不足和違規(guī)情況,并跟進督促整改落實;

  3、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,開展臨時性的投訴、調(diào)查工作,對違規(guī)情況進行查處。

  4、需要適應(yīng)定期出差工作。

  任職資格:

  1、土木工程、工程管理、電氣工程(建筑)等專業(yè)本科及以上學歷;

  2、具有較強的學習能力,良好的口頭和書面表達能力,工作中有自己的思路和方法;

  3、5年以上工程施工和工程審計工作經(jīng)驗,熟悉概算、預(yù)算、決算編制或?qū)徍斯ぷ鳎炀毷褂孟嚓P(guān)預(yù)決算軟件;有一定的現(xiàn)場施工經(jīng)驗。

  4、具有造價工程師、二級建造師或注冊資產(chǎn)評估師資格者優(yōu)先;

  5、為人上進、正直、原則性強,工作積極、主動,有責任心。

審計的工作職責4

 、 協(xié)助公司處理客戶的審計、會計、稅務(wù)及相關(guān)事項的咨詢工作;

 、 在審計經(jīng)理指導(dǎo)下參與審計工作,并協(xié)助撰寫相關(guān)的.報告;

 、 能勝任一定數(shù)量外地項目的出差工作;

 、 部門主管編派的其它相關(guān)部門工作。

審計的工作職責5

  1負責組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查總結(jié);

  2負責組織制定修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

  3負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款采購與付款存貨管理工程項目管理固定資產(chǎn)管理資金管理投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計舞弊審計及其他特別事項審計);

  4負責協(xié)助外部審計開展工作;

  5負責協(xié)調(diào)審計與各下屬片區(qū)的關(guān)系。

審計的.工作職責6

  1。上市公司內(nèi)控合規(guī)性工作:按照上市公司內(nèi)部控制規(guī)范、指引及公司內(nèi)部管理的要求,協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織公司的內(nèi)部審計工作,完成流程梳理、風險識別、控制測試等內(nèi)部審計工作。

  2。風險管理和內(nèi)部控制工作:根據(jù)公司業(yè)務(wù)和風險情況,開展流程優(yōu)化、內(nèi)控設(shè)計等工作,為運營部門提出可操作的內(nèi)部控制提升方案。

  3。內(nèi)部價格審核,按照采購提供的.比價單,核實采購價格。

  4。其他上級領(lǐng)導(dǎo)安排的項目或臨時性工作。

審計的工作職責7

  1、參與執(zhí)行各類型審計業(yè)務(wù);

  2、獨立承擔小型項目的審計工作;

  3、負責編制審計業(yè)務(wù)工作底稿;

  4、負責利用審計方法,幫助客戶實現(xiàn)業(yè)務(wù)目標、增強管理能力和減少企業(yè)風險;

  5、按照審計程序要求,通過團隊協(xié)作完成審計工作底稿;

  6、協(xié)助審計經(jīng)理準備審計資料,在審計經(jīng)理的`指導(dǎo)下完成現(xiàn)場審計工作,整理、歸檔審計工作底稿,撰寫審計報告;

  7、助審計經(jīng)理執(zhí)行審計現(xiàn)場工作,匯總、整理、裝訂審計檔案,草擬報告;

  8、聽從主審人員安排,完成審計工作。

審計的工作職責8

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團內(nèi)部審計管理制度流程,制定集團年度內(nèi)審計劃;

  2、風險管控:協(xié)助建立和完善集團各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估;

  3、審計工作:根據(jù)內(nèi)審計劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務(wù)審計、業(yè)務(wù)審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計等;

  4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;

  5、對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,及時預(yù)警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;

  6、完成董事長交辦的`其他工作。

審計的工作職責9

  1、參與實施內(nèi)部財務(wù)費用審計,對公司總部及分子公司開展財務(wù)、費用審計工作;

  2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內(nèi)部控制系統(tǒng)以及所分配職責的完成情況等;

  3、參與實施專項審計;

  4、參與公司各項重大投資項目的盡職調(diào)查;

  5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出初步處理意見和建議;

  6、負責做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;

  7、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的`結(jié)果進行分析和報告;

  8、參與公司內(nèi)部控制制度建設(shè)及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內(nèi)控自我評估測試工作。

審計的工作職責10

  職責:

  1.協(xié)助工程審計主管領(lǐng)導(dǎo)完成對分子公司的經(jīng)濟責任、工程項目、分包工程、境外工程項目進行審計、并撰寫審計底稿,提交工程審計主管領(lǐng)導(dǎo)修改、審批;

  2.協(xié)助完成內(nèi)控評價、業(yè)績考核等工作;

  3.協(xié)助完成公司交辦的其他工作。

  任職要求:

  1.大學本科以上學歷,工程類相關(guān)專業(yè),具有一定的專業(yè)勝任能力;

  2.具備較強的.問題分析能力和一定的組織協(xié)調(diào)能力、語言文字表達能力;

  3.敬業(yè)愛崗,原則性、組織紀律性、保密意識強,工作積極主動、認真負責;

  4. 身體健康,能適應(yīng)中短期出差;

  5.持有建造師或造價類證書者優(yōu)先。

審計的工作職責11

  1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)編寫內(nèi)控體系相關(guān)管理制度及工作流程;

  2、根據(jù)內(nèi)控審計年度、月度工作計劃及領(lǐng)導(dǎo)安排,負責內(nèi)控審計項目的具體實施,確保各項任務(wù)順利完成;

  3、認真執(zhí)行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執(zhí)行情況。

  4、嚴格執(zhí)行內(nèi)控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內(nèi)控審核報告

  5、對審核中發(fā)現(xiàn)的可疑問題及重要線索應(yīng)及時向內(nèi)控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

  6、根據(jù)內(nèi)控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內(nèi)控主管匯報;

  7、遵守內(nèi)控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

  8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)跟進重大審計事項,對與公司有關(guān)的特定事項進行專項審計,編制相應(yīng)專項審計報告;

  9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

  10、保持良好的團隊協(xié)作精神,維護良好的團隊氛圍。

  11、參與公司定期、不定期的`盤點工作。

  12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計的工作職責12

  1、協(xié)助部門負責人擬訂全年審計計劃,并按時完成審計計劃;

  2、按照審計計劃和審計項目的特點,制定具體的審計方案;

  3、調(diào)查、核實審計事項,取得審計證據(jù),并對審計證據(jù)真實性、完整性負責;

  4、編制審計工作底稿,起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門的`情況,給予公正評價,并提出建議和處理意見;

  5、對審計工作的質(zhì)量控制負責;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計的工作職責13

  審計科在院長領(lǐng)導(dǎo)下,依照法律、法規(guī)和規(guī)章制度對醫(yī)院及下屬單位的財務(wù)收支、經(jīng)濟效益進行內(nèi)部審計監(jiān)督,獨立行使內(nèi)部審計職權(quán),對院長負責并報告工作。其具體工作職責是:

  1.對全院的財務(wù)收支計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及效益、各類資產(chǎn)的管理情況、物資的購買、國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  2.審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其他重要經(jīng)濟活動事項的文件。

  3.參加醫(yī)院財務(wù)工作方面的會議,對重要問題的決策提出建議。參與重大經(jīng)濟合同(協(xié)議)的簽訂,并監(jiān)督實施。

  4.對醫(yī)院預(yù)箅內(nèi)、外資金的使用,重要儀器設(shè)備的購置管理、使用效益及損壞報廢情況進行審查監(jiān)督。

  5.對嚴重違反財經(jīng)法規(guī)的單位和有關(guān)人員進行專項審計調(diào)查,在核準事實的基礎(chǔ)上,依照有關(guān)規(guī)定提出處理意見,對正在發(fā)生的`嚴重違反財經(jīng)法紀、嚴重損失浪費行為,做出臨時的制止決定。對阻撓破壞審計工作及拒絕提供有關(guān)資料的,報經(jīng)院領(lǐng)導(dǎo)批準采取必要的臨時措施。

  6.對院內(nèi)各部門、各科室財經(jīng)物資活動內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況進行檢査監(jiān)督,提出改進管理、加強內(nèi)部控制、提高效益的建議。在經(jīng)濟管理宏觀控制方面當好院領(lǐng)導(dǎo)的參謀助手。

  7.及時向上級審計機關(guān)報告內(nèi)審方面的重大問題。

  8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

審計的工作職責14

  1、組織招標工作,包括資格預(yù)審,起草招標文件,組織發(fā)標、答疑、議標及評標等各項工作;

  2、負責對工程監(jiān)理單位的審批結(jié)果進行復(fù)核;

  3、對工程項目進行日常成本測算,提供設(shè)計成本變更建議;

  4、負責對設(shè)計估算、施工圖預(yù)算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;

  1、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;

  2、根據(jù)工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結(jié)算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結(jié)算賬目表;

  3、負責審核涉及設(shè)計變更的.工地指令、現(xiàn)場簽單、承包商上報之有關(guān)工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結(jié)算管理、概預(yù)算與結(jié)算報告。

審計的工作職責15

  1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風險清單,構(gòu)建風險體系;

  2、對可能出現(xiàn)的`風險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;

  3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;

  4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;

  5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;

  6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的其它工作。

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